3か月前
内部統制・経営体制アドバイザリー部 【A&A】監査アドバイザリー
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 福岡県
- 雇用形態
- 記載なし
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- FAS
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- 経験年数
- 記載なし
資格USCPA(歓迎)・公認会計士(歓迎)
決算早期化・効率化、J-SOX、海外子会社管理、持株会社設立などに関する助言業務を担当します。買収・統合前後のDDおよびPMI、ERPやクラウドの決算DXツールの導入助言にも従事します。
186件の求人91〜120件を表示
3か月前
資格USCPA(歓迎)・公認会計士(歓迎)
決算早期化・効率化、J-SOX、海外子会社管理、持株会社設立などに関する助言業務を担当します。買収・統合前後のDDおよびPMI、ERPやクラウドの決算DXツールの導入助言にも従事します。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・米国公認会計士(歓迎)
Finance Managed Services、新会計基準導入、決算早期化・効率化、J-SOX、海外子会社管理、PMI、持株会社設立などに関する助言業務を担当します。ERPやクラウドの決算DXツール導入助言にも携わり、財務会計・管理会計領域の基本構想策定から要件定義、設定、テスト、トレーニング、ハイパーケア等を行います。
3か月前
資格弁護士(歓迎)
経営管理部門の責任者として、法務・総務・情シスの機能を統括し、組織のインフラ整備、リスク管理、業務のデジタル化を推進します。各部門の戦略策定、メンバーのマネジメント、法務・コンプライアンス対応、ITインフラや総務機能の最適化を担います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・税理士(歓迎)
経理実務のマネジメントを中心に、連結決算・開示業務や決算体制の構築・運用、監査法人対応を担います。チームマネジメントや経営層への業績報告・予実分析、経験に応じたM&A・PMI対応なども行います。
3か月前
資格公認会計士(必須)
内部監査部門の体制構築とマネジメントを主導し、年間監査計画の策定・実行や組織・メンバーの育成・マネジメントを担います。海外事業に必要な内部統制の設計・運用、全社的な業務フローや管理体制の整備、事業管理のモニタリング強化にも携わります。
3か月前
経理財務部に所属し、実際に決算業務を行いながら、チェック体制の構築をリードします。月次・四半期・年次決算や進捗管理、レビュー体制の構築、ワークフローの標準化・効率化、予算実績管理、資金繰り管理、監査法人等との折衝・対応を担当します。ご経験やキャリアプランに応じて、開示関連業務やM&A後の経理統合、新規事業の会計方針策定対応なども可能です。
3か月前
経営企画室の室長候補として、中期・年度計画の策定や予実管理、機関運営、IRを含む経営管理業務全般を担い、経営陣の意思決定を支援します。中期経営計画・年度計画の策定、予算策定・予実管理、株主総会・取締役会の運営、IR、新規事業・アライアンスの企画やM&A検討およびPMIを担当します。
3か月前
経営企画室の室長候補として、中期・年度計画の策定や予実管理、機関運営、IRを含む経営管理業務全般を担い、経営陣の意思決定を支援します。KPI設計・進捗管理、株主総会・取締役会の運営、IR業務、新規事業・アライアンスの企画、M&A検討およびPMIを行います。
3か月前
商品発注センターの構築・運用管理を担い、全社の商品購買機能を集約して可視化体制を確立します。発注ルールの整備・徹底や、発注書発行から検収、請求照合に至る業務プロセスの構築・監督、チームマネジメント、各事業部との交渉を行います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
経営層直下の内部監査室責任者として、内部監査部門の内製化と運用、年間内部監査計画の策定・実施・評価を担います。J-SOX対応や内部統制の有効性評価、リスク管理体制の強化を進め、監査結果に基づく業務プロセスの改善提案や経営層への報告を行います。
3か月前
内部監査室のコンサルティング担当として、内部統制体制の構築・運用、リスクマネジメントやガバナンス強化の企画・実行を担います。内部監査室や管理部門、各事業部と連携した改善活動を推進し、改善状況のモニタリングや経営層への報告を行います。将来的には全社レベルの改善推進をリードする役割です。
3か月前
情報システム部門のマネージャー/リーダーとして、IT戦略の立案・実行と組織・メンバーマネジメントを担います。経営陣や各事業部門と連携し、ITインフラの構築・運用、セキュリティとIT統制の強化、社内DX・AI活用を企画から実行まで主導します。上場を見据えたIT統制(J-SOX)の構築・整備や、生成AI・エージェントの業務活用基盤とガイドラインの整備も担当します。
3か月前
全社を横断し、顧客データ基盤・業務システム・セキュリティを一体で設計・運用するIT戦略責任者候補です。AI活用を前提とした全社ITの設計、業務プロセスの再定義と自動化、上場企業水準のガバナンスとセキュリティ体制の確立を担います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査・代理店監査の計画策定から検証、報告、フォローアップまでの一連の業務を担当します。監査役会の運営サポートや、監査企画、J-SOX評価等にも携わります。各監査のリーダーの指導の元、簡易な検証からスタートすることを想定しています。
3か月前
全社ERMの設計・導入や重要リスクのモニタリングを通じて、グループ全体のリスクマネジメントプロセスの定着とレポーティング体制の確立を推進します。リスクマネジメント委員会等の運営、各部門と協働したリスク管理、内部統制推進を担います。
3か月前
資格日商簿記検定(必須)
財務経理業務を担当するチームのメンバーとして、日常経理、連結を含む決算、監査法人対応・開示、管理会計、税務対応などを担当します。配属先は経営管理部 財務経理課で、子会社関連業務の追加による体制強化が採用背景です。経理・財務業務に幅広く関わり、業務プロセスの見直しや高度化にも携わるポジションです。
3か月前
内部統制評価チームのメンバーとして、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制(J-SOX)に関する業務を担当します。評価範囲資料の作成、当社および国内外子会社のJ-SOXの有効性評価や改善策の立案支援、内部統制監査対応、業務プロセス統制の文書化支援を行います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
当社及びグループ会社の内部監査業務・J-SOX評価業務について、自ら監査・評価を企画立案し実行します。入社後は内部監査業務を担当し、一定期間後に部内ローテで内部統制企画・支援も経験する想定です。内部統制・監査の中核人材になることを期待しています。
3か月前
資格普通自動車第一種運転免許(必須)
内部監査を通じてグループ各組織の活動状況を確認し、取り組みの健全性・適正性・効率性等を検証・評価します。J-SOXに関する財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価も担当します。
3か月前
資格証券外務員(歓迎)
経理部マネージャー候補として、単体経理業務全般を統括し、IFRSに基づく連結決算業務、海外子会社管理、内部統制の構築・運用などを担当します。チームメンバーの育成や業務分担、進捗管理を行い、業務効率化や高度化を推進します。楽天証券ホールディングスの経理業務も兼務します。
3か月前
資格証券外務員(歓迎)
経理業務全般を担当し、日々の経理業務から月次・四半期・年次決算、国内外子会社の連結決算、税務申告、内部統制の構築・運用まで携わります。楽天証券ホールディングスの経理業務も兼務し、親会社や金融庁への報告資料作成、決算短信などの作成も行います。
3か月前
資格USCPA(歓迎)・公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査室長として、事業の急成長を支えるガバナンス体制強化をリードするポジションです。全部門の業務プロセス監査や全社的なリスクアセスメント、J-SOX対応を担い、監査役会・外部監査法人・証券会社などと連携します。
3か月前
契約管理、ワークフロー管理、購買管理に関する社内審査業務を担当します。その他の事務サポート業務とメンバーマネジメントも担います。
3か月前
資格公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査・内部統制業務を担当します。リスクアセスメント、監査方針・計画の作成から実行、監査報告書の作成、監査部門および被監査部門へのレポーティング、役員・監査役との連携を行います。
3か月前
資格公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
J-SOX対応を見据えたIT内部統制の確立に向け、IT全般統制(ITGC)およびITアプリケーション統制(ITAC)の設計・評価をリードします。財務関連システムの統制評価や外部監査対応、IT統制基盤の整備などを担当します。
3か月前
部長~本部長クラス、CXOクラス、CFOのオープンポジションです。部長~本部長クラスでは、当社の部署(ユニット)を横断的に管理頂く可能性があります。CXOクラスは社長又は副社長直属です。
3か月前
IPO準備に対応する経理マネジメント体制の構築を担うマネージャー候補です。月次・四半期・年次決算の取りまとめや進行管理、会計処理のレビュー、税理士・監査法人対応、内部統制対応などを行います。IPOに向けた経理チームの体制構築・後輩育成や、経営陣・他部門との連携によるガバナンス構築支援も担います。
3か月前
資格公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)・日商簿記検定(歓迎)
内部統制に関する各種法規制(J-SOX等)や課題への対応を担当します。事業部門・グループ各社への助言・指導、制度運用の実務・企画・推進、監査対応などを通じて内部統制の強化に取り組みます。
3か月前
資格公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
監査チーム員として、JSOX(財務報告に係る内部統制)の構築・評価業務(主にIT評価)および業務監査を担当します。将来的には管理職として、J-SOX・業務監査業務に加え、部門運営や後進の指導・育成を担当する予定です。勤務地は横浜市西区のみなとみらいのグローバル本社です。
3か月前
資格公認内部監査人(CIA)(歓迎)・弁護士(歓迎)
IPO実現に向けた内部統制・コンプライアンス体制の構築を主導するポジションです。内部監査を中心に、法務・コンプライアンス領域を担当し、業務監査やJ-SOX監査、契約書のリーガルチェック、事業施策の法務レビューなどを行います。
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