1か月前
データガバナンス部(データ品質チーム)
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 記載なし
- 雇用形態
- 記載なし
- 職種
- リスクマネジメント
- 休日
- 記載なし
- 経験年数
- 記載なし
データガバナンス部のデータ品質チームで、重要データの品質向上、データ定義や管理ルールの整備、データリスク管理を担います。全社横断的なデータ管理態勢の整備・モニタリングを行い、関係部署と連携してデータ品質改善や業務プロセス見直しを推進します。
474件の求人121〜150件を表示
1か月前
データガバナンス部のデータ品質チームで、重要データの品質向上、データ定義や管理ルールの整備、データリスク管理を担います。全社横断的なデータ管理態勢の整備・モニタリングを行い、関係部署と連携してデータ品質改善や業務プロセス見直しを推進します。
1か月前
当社及び当社グループ内の法務業務全般を担い、経営案件にかかる法務責任者としての業務や契約書レビュー、新規サービス・プロダクト開発における法的リスク評価・スキーム設計を行います。各部門からの法的相談対応、株主総会・取締役会事務局の運営、内部統制体制の構築・改善なども担当します。
1か月前
部門長を含む3名体制の情報システム部門で、コーポレートIT刷新の企画・自動化推進をリードするPMを担います。業務課題の構造化(BPR)・要件定義・ツール選定・内製/委託の判断から、自らの実装・検証までを一気通貫で行います。
2か月前
ガバナンス&コンプライアンス部門で、取締役会・経営会議・株主総会の運営、コーポレートガバナンス、グループガバナンス、コンプライアンス、社内規程、開示・株式関連業務などを担当します。経験や専門性を生かせる領域から業務を担い、段階的に担当範囲を広げながら、部長を補佐して部門運営、業務管理、人材育成及び業務改善を推進するポジションです。
2か月前
ガバナンス&コンプライアンスマネージャー(業務リーダー)として、取締役会・経営会議・株主総会の運営、ガバナンス、コンプライアンス、社内規程、開示・株式関連業務などを担当します。担当領域の主担当として、重要業務を計画から完了まで一貫して管理します。
2か月前
取締役会・経営会議・株主総会の運営、コーポレートガバナンス、グループガバナンス、社内規程、コンプライアンス、開示・株式関連業務を担当します。経験や専門性を生かせる領域から業務を始め、段階的にガバナンス及びコンプライアンス双方へ担当範囲を広げます。
2か月前
コンプライアンス部で内部統制業務を担当します。IPO準備実務(在庫管理、棚卸、J-SOXの整備)のほか、内部統制体制や社内ルールの整備・運用、業務マニュアルの整備サポート、社内各部署からの業務フローに関する相談対応を行います。
2か月前
資格CISM(歓迎)・CISSP(歓迎)・システム監査技術者(歓迎)
金融機関向けに提供するITサービス/BPOサービスのリスク管理・監査業務を担当します。担当サービスの保証報告書発行や経営者評価、監査法人対応のほか、新たなリスクの調査分析・モニタリング活動の企画推進、金融当局や委託元金融機関等からの照会対応を行います。
2か月前
GTM Opsとして、マルチプロダクト(役務提供を含む)のGTM活動の全社最適を担保する仕組みを構築・継続的に改善します。提案準備から契約、オンボーディングにおける課題の解消や、新規プロダクト・役務提供サービスのオペレーション定義・レビューを行います。部門横断課題の解決を推進し、GTM委員会の運営を通じて全社最適を担保します。
2か月前
資格公認会計士(必須)・USCPA(歓迎)
This individual contributor role supports the ongoing financial reporting and accounting operations of Amgen K.K. (AKK), and the establishment and operational readiness of ABGK. It combines ownership of financial reporting and Record-to-Report activities with finance transformation initiatives, including SAP S/4HANA implementation and process simplification. The role also establishes ABGK’s accounting, reporting and tax compliance processes and partners with stakeholders across Finance and other functions.
2か月前
CEO直下で、資本政策・IR・FP&A・管理会計を一体で設計する責任者です。資金調達戦略の立案・実行、予算策定や予実管理、財務モデルの構築、投資判断の支援などを担います。1,600万件超の法人・組織データベースを基盤とした事業の価値を、投資家や金融機関が検証できる数字と言葉で伝えます。
2か月前
内部統制課で、国内外子会社や各事業の会計ガバナンス構築、データ分析を利用した不正検知プロセスの構築を担います。財務経理DXの戦略立案と実施、会計データ活用の推進、会計システムの子会社への導入にも携わります。
2か月前
ユーグレナグループ全体の安定したIT運用とセキュリティを支える運用チームリーダーとして、定常運用業務とセキュリティ・IT-BCP業務を横断的に担当します。デバイス・アカウント管理や社内問い合わせ対応、セキュリティ対策、インシデント対応、復旧手順の整備・訓練などを行います。
2か月前
資格CISSP(歓迎)・情報処理安全確保支援士(歓迎)
ユーグレナグループ全体のIT基盤を支え、安定したIT運用とセキュリティを担う中核メンバーです。デバイス・アカウント・ライセンスの管理や社内問い合わせ対応などの定常運用に加え、セキュリティ対策、インシデント対応、ランサムウェア対策、IT-BCP訓練の運営を担当します。
2か月前
ITガバナンス強化・AI/SaaS活用の土台となる情報システム基盤を構築するポジションです。MDM・EDR・SaaSアカウントやネットワークの仕組みを設計・導入し、日常運用まで担います。台帳や手順書の整備、IT統制・監査対応にも取り組みます。
2か月前
AI・SaaS・自動化ツールを活用した業務効率化を全社で推進するポジションです。現場業務を理解して改善テーマを見つけ、AI・自動化・クラウドを用いた仕組みを実装し、現場への定着と運用まで担います。
2か月前
チーフ・リスク・オフィサーをはじめとする部門のシニア・マネジメントを支援し、当社グループ全体のリスク管理体制の強化をグローバルに推進するポジションです。主としてグループ全体の統合リスク管理に関する企画・運営や、部門運営の効率化に関する業務を担います。リスク・アペタイト・ステートメントの策定・更改、部門MISの整備・高度化、部門内の人材育成や部門予算の管理などを行います。
2か月前
資格CISSP(歓迎)・情報処理安全確保支援士(歓迎)
国内・海外拠点のSaaSガバナンス、情報システムの管理・運用、情報セキュリティの推進を担うポジションです。アカウント・権限管理やグループウェアの運用設計、ID管理・認証基盤の設計・運用、セキュリティ施策の実行などを行います。担当範囲は、入社後に双方の経験・強みを踏まえて協議のうえ決定します。
2か月前
コーポレート財務の観点から内部統制ポイントの評価・テストを実施し、独立した財務モニタリング体制の構築に向けた計画立案や監査計画の策定を支援します。財務および資産の観点から監査プロジェクトを実施し、監査指摘の抽出と改善状況のフォローアップを行います。必要に応じて、他のチームメンバーをリードし、財務監査プロジェクトを推進します。
2か月前
決済ビジネスのコンプライアンス担当として、法務コンプライアンス・リスク管理本部でコンプライアンス態勢の構築・強化に関わる実務全般を担当します。事業実態に即した規程・マニュアルの整備や運用、苦情管理、イシューマネジメント、モニタリング、研修・啓蒙活動、委員会運営、監督官庁・自主規制機関対応を行います。
2か月前
資格CISM(歓迎)・CISSP(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)
コーポレートIT部門の責任者として、社内IT運用、IT内部統制、情報セキュリティ・ISMS、組織マネジメントの4領域を統括します。CTO/執行役員直下として、全社横断の統制体制の再構築を主導するポジションです。
2か月前
コーポレート副部長として、経理財務を中心に総務・法務・労務・情報システムなどコーポレート部門全般の運営およびマネジメントに携わります。月次・年次決算や資金管理、連結決算を含むグループ経理体制の構築、TPM上場準備や内部統制整備、グループ会社のPMI、M&Aの管理面からの支援などを担います。
2か月前
資格公認会計士(必須)
韓国の再生可能エネルギー開発プロジェクトのSPCで、Project CFOとして会計・税務・資金管理や予算管理、金融機関との対応を担います。韓国現地子会社(RRK)の会計・税務・資金・予算管理も担当し、月次・年次決算、監査、税務申告などに最終責任を持ちます。また、韓国外の再生可能エネルギー開発プロジェクトにおける新たな会計・税務業務にも対応します。
2か月前
内部監査室において、当社およびグループ会社のJ-SOX(内部統制評価)の企画・運営・評価を担当します。各部門が作成する業務記述書、フローチャート、RCM等のレビューや改善支援、統制不備事項の改善推進、監査法人による内部統制監査対応などを行います。中長期的にはグループ会社を含む内部統制体制の維持・高度化を推進します。
2か月前
グループ全体(主に海外子会社)のリスクモニタリングおよびインシデント対応の高度化を、2線機能として推進するポジションです。海外子会社等から収集するデータの分析・可視化や、リスク兆候の分析、モニタリング体制の構築・改善を行います。インシデント発生時には初動対応支援、原因分析、再発防止策の策定などを担当します。
2か月前
資格公認情報システム監査人(CISA)(必須)・公認内部監査人(CIA)(必須)・公認会計士(歓迎)
MIXI社及びグループ全体の内部監査業務を担う監査人の募集です。内部監査計画に基づく定例監査、会計監査、業務監査や、グループ子会社の定例監査、内部統制(J-SOX)業務、監査役との連携を行います。新たな事業領域での監査体制構築にも携わります。
2か月前
資格公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部統制業務全般とマネジメントを担い、コマース&マーケティングカンパニー管轄の事業・サービス・関連会社のリスク評価、モニタリング、監査、改善活動を行います。楽天市場データ利活用のルールやプロセスの構築、リスク分析・審査業務の効率化、情報開示ルールの見直しなども担当します。内部統制グループに加えて調査監査グループもマネジメントする予定です。
2か月前
楽天グループ各事業の調達業務を対象に、現場の運用実態を整理し、標準プロセスの設計・改善から関係部署と連携した運用定着までを一貫して推進します。調達オペレーション全体の業務プロセスの設計・標準化・改善や、SAP Aribaを中心とした調達システムの全社導入推進および内製化を担います。内部統制・ガバナンス観点での統制設計、サプライヤー選定プロセスの整備、P2Pプロセス集約化/集中調達などの継続的な改善も行います。
2か月前
楽天が展開する70以上のサービスを一つのアプリで利用できるようにする「Rakuten Link」アプリの複数のイニシアチブを対象に、PMOとしてプロジェクトの計画・進捗・課題・リスクを可視化します。会議体の設計・運営、KPIのモニタリング、関係部署との調整や経営・マネジメント向けレポート作成などを通じて、プロジェクトの計画からリリース・定着までを支援します。
2か月前
本社および子会社経理業務の可視化・標準化、子会社の体制整備、連結決算、開示書類作成、月次・四半期・年次決算を担当します。部署のマネジメントも担います。入社後3か月〜半年間は東京都港区の本社で研修を実施し、その後ドバイ拠点へ駐在します。
474件中 121〜150件を表示
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