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監査(業務・システム)担当者
給与
600〜1300万円/年※ 募集要項に記載のレンジ。実額は選考で決まります
- 勤務地
- 東京都港区
- 雇用形態
- 正社員
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 非公開
完全週休2日
仕事内容内部監査
当社業務・システム全般を対象とした内部監査業務を担当するポジションです。監査計画の策定から実施、結果報告までをチームで遂行し、経営に近い立場でリスクの指摘・改善提言を行います。監査経験3年以上かつ監査資格保有者が必須で、キャリア採用の中途ポジションです。
概要
- 当社はキャッシュレス推進のトップクラスランナーとして新商品・サービスの開発・拡大に注力する一方、外部環境の変化に伴うリスクに対応すべく監査業務の質的・量的な拡大を図っている。
- 監査業務は当社のガバナンス・リスクマネジメント・コントロールを適正なものにする有意義な職務である。
- 募集背景として、商品・サービスのスピーディーな拡大や組織変革・人材の流動化・業務資本提携等を進める反面、変化が激しくリスクも高まっていることから、3線の質的・人的強化を図るものである。
配属部署
- 監査部(東京)に配属され、オフィスは新橋にある。
- 監査ごとに5~10名程度のチームを組成し、チームで監査を進める。
- 監査は四半期ごとを基本に年間30~40本、拠店監査等を年間30本程度実施している。
- 希望に応じてフレックス、時差、在宅勤務を可としている(在宅勤務は週1回程度)。
仕事内容
- 当社業務・システム全般(含むグループ会社)を対象とした内部監査業務を担当する。
- 当社業務領域・システム領域に係るリスクの情報収集、把握、リスクアセスメントを行う。
- 監査対象業務・システムに関する事前調査、リスク情報の収集、個別内部監査計画の策定を行う。
- 個別監査の遂行、内部統制の有効性・適切性の検証・評価、運用状況の検証・評価を行う。
- 監査結果の導出と監査対象業務・システムに対する改善に向けた提言、監査結果報告書の作成を行う。
- 監査業務における当社グループ会社との連携を行う。
- 年度監査計画策定、監査方針や企画計画の策定を行う。
- 社内でも独立した立場から潜在的なリスクを指摘し報告することで当社経営に役立つ、経営に近い職務であることが魅力である。
募集要項最終確認 8/5
- 雇用形態
- 正社員
- 想定年収
- 600〜1300万円/年
- 勤務地
- 東京都港区
- 働き方
- ハイブリッド勤務
- 年間休日
- 非公開
- 職種
- 内部監査
- 経験年数
- 3年以上
- 掲載日
- 7/4
- 最終確認
- 8/5
応募資格(必須)
- 監査経験者(3年以上)
- CIA(公認内部監査人)、CISA(公認システム監査人)などの監査資格保有者の方
- 監査はチームで対象部とコミュニケーションを取りながら進めますので、コミュニケーション力
歓迎する経験
- リスク・コンプライアンス管理経験がある方
- カード業務や法人決済領域での実務経験がある方
- サイバーセキュリティ対応やシステム監査の実務経験がある方
待遇・福利厚生
- 企業年金・DC制度
- 国民の祝日
- 年次有給休暇
- 昇給年1回
- 特別休暇 ・慶弔休暇 ・産前・産後休暇 ・育児看護休暇&介護休暇 ・バースデー休暇
求めるスキル・経験
この求人は三井住友カード株式会社の採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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