3か月前
金融業務監査
- 給与
- 700〜1300万円/年
- 勤務地
- 記載なし
- 雇用形態
- 正社員
- 職種
- 内部監査
- 休日
- 完全週休2日制・年間休日124日
- 経験年数
- 記載なし
資格公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
当社の監査部にて内部監査(3線)業務を担当します。当社およびauフィナンシャルグループ各社への監査業務に加え、リスクアセスメントや監査計画の立案などの監査企画業務に従事します。
79件の求人61〜79件を表示
3か月前
資格公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
当社の監査部にて内部監査(3線)業務を担当します。当社およびauフィナンシャルグループ各社への監査業務に加え、リスクアセスメントや監査計画の立案などの監査企画業務に従事します。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査体制の確立や年間監査計画の立案・実行を担い、業務プロセス改善の支援、監査対象部門へのフィードバックや実行支援を行います。監査役会の運営サポート、代表への内部監査結果報告、内部統制(J-SOX)の整備・運用状況評価も担当します。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査及び内部統制を通じて会社の管理体制を強化し、企業価値向上に寄与することがミッションです。内部監査体制の確立や監査計画の立案・実行、監査対象部門への支援、内部統制(J-SOX)の整備・運用状況評価などを担当します。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
IPOを見据えた体制強化のため、内部監査の計画・戦略策定・運用を担当します。内部統制の監査や業務監査、監査役・監査法人との連携、IPO準備過程での内部統制評価対応などを行います。
3か月前
資格公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
国内外グループ会社に対する内部監査の実務と、J-SOX(内部統制)評価業務を担当します。監査資料作成、会議運営、改善フォローも行います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査の計画立案・実施や、内部統制評価、内部統制報告書(J-sox)の作成などを担当します。経営陣や各部門への結果のフィードバック、改善提言・モニタリング、監査法人との連携も行います。
3か月前
経営陣のパートナーとして、コーポレートITを統括する責任者候補の募集です。全社IT戦略の立案やIT全般統制、セキュリティ方針の策定、IT投資計画の策定・予算管理を主導します。コーポレートITメンバー(2名)のマネジメントや、経営陣・他部門長との調整、要件定義も担います。
3か月前
内部統制(J-SOX)に関する年間基本計画の立案、文書化、評価、改善フォローアップ、内部統制報告書の作成などを担当します。内部監査の年間基本計画立案・実施や、監査対象部門への改善提案・フォローアップ、監査役との協議・コミュニケーションも行います。
3か月前
監査部のメンバーとして、グループ全体の内部監査、J-SOXの評価体制構築・運用、改善提案とフォローアップを担います。内部監査の計画立案・実施・報告や、各部門へのプロセス改善アドバイスを行います。
3か月前
グループ統制部にて、内部統制・J-SOXの統括・維持管理・運用を担当します。グループ会社管理に係る業務の調整・支援も行います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査室におけるJ-SOX(財務報告に係る内部統制)評価の高度化を主導する、実務リーダーの募集です。2027年6月のJ-SOX年度完了までは本業務に専任いただき、将来的には業務監査を担当いただくキャリア展開の可能性もあります。
3か月前
IPOに向けて立ち上げる内部監査部門で、内部監査業務全般を担当します。各部署や業務フロー、インシデントの監査、各規程・ルールの管理運用、監査法人対応を行います。
3か月前
お客様システムのJ-SOX内部統制支援、または当社開発中の財務会計システムに関するシステム監査の支援を担当します。お客様と一緒に内部統制の支援作業を推進するほか、ドキュメント整理やチェック、報告書等の作成を行います。
3か月前
資格USCPA(歓迎)・公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査室のマネージャー(候補)として、内部監査計画の策定・実施やJ-SOX評価業務の統括・推進を担当します。監査結果の報告、改善提案とフォローアップ、リスクマネジメント活動の支援に加え、監査チームのマネジメントおよび人材育成を行います。
3か月前
業務監査課に配属され、入社後は業務監査を中心に担当します。各部門・子会社への内部監査・助言のほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用評価や改善支援を担います。OJTで内部統制課の業務に携わる場合があり、将来的に内部統制課へ異動する可能性があります。
3か月前
資格USCPA(歓迎)・公認会計士(歓迎)・税理士(歓迎)
NASDAQ上場企業WEBTOON Entertainmentの日本子会社で、日本における税務業務全般を担う税務スペシャリストを募集しています。社内の税務専門知識を整備し、外部アドバイザーの成果物をレビュー・改善提案できる体制を構築する初期立ち上げポジションです。北米拠点のグローバルTaxチームと連携し、税務申告、税効果会計、税務統制、税務調査やクロスボーダー取引の税務リスク検討などを担当します。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
各部門及び子会社に対する内部監査と、J-SOX内部統制報告制度への対応業務を担当します。監査結果で発見した指摘事項への改善の助言・提案や、内部統制の有効性評価を行います。
3か月前
資格CISM(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
出前館の内部監査室にて、IT統制・IT監査に関する業務を中心に担当します。ITに関する内部統制(J-SOX)対応、IT全般統制(ITGC)の設計・評価・改善、IT監査の実施、監査結果のレポーティングおよび改善提案などを行います。
3か月前
BASEグループ全体の信頼性を支えるITガバナンス・内部統制(J-SOX)の整備・運用をリードするポジションです。IT統制や開発・運用ルールの策定・改善、ガイドラインや統制文書の作成、監査法人・内部監査部門への対応を行います。M&A発生時には対象企業のIT統制状況を評価し、グループ開発ルールへの統合を支援します。
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