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仕事内容内部監査
監査部に所属し、内部監査規程に基づく法令遵守状況や業務効率性の監査、助言・勧告、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や構築・改善支援を担う。入社後は内部統制課からスタートし、適性に応じて業務監査課の業務にも携わる。J-SOX対応やSOC1レポート取得に向けた外部監査対応、内部監査計画の策定・実施などを行う。
募集背景
- 監査部は企業ビジョン達成に向け助言と保証により価値を高め健全性を確かなものにすることを目指している
- 内部監査規程に基づき法令遵守状況や業務効率性について各部門・子会社への監査、助言・勧告を行う
- 財務報告に係る内部統制の整備運用評価や構築・改善支援を担う
仕事内容
- ご経験やスキルに応じて内部統制課または業務監査課の業務を担当する
- 入社後はまず内部統制課からスタートし、適性に応じて業務監査課の業務にも携わる
- 内部統制課ではJ-SOX対応やSOC1レポート取得に向けた外部監査対応を含め内部統制の整備・評価・改善および社内教育を推進する
- 内部統制課の業務にはJ-SOX対応のための業務文書化、証憑収集と評価作業、資料作成、SOC1レポート取得のための外部監査対応、内部統制の構築や業務改善の支援、内部統制に係る社内研修等がある
- 業務監査課では規程や業務プロセスの遵守状況を検証しリスクの早期発見・是正に加え非効率な業務の洗い出しや改善を推進する
- 業務監査課の業務には内部監査計画の策定、監査の実施(証憑収集・評価、調書作成、報告、改善指示およびフォローアップ)、全社的な業務フローのモニタリング、不正・ハラスメントなどの調査、インシデントの再発防止策検証およびフォローアップがある
- 入社直後は規程やマニュアルの遵守状況チェック、購買・経費・交通費・稟議内容のチェック、現金実査、下請法遵守状況の確認等を担当する
配属部署
- 監査部全体は部長1名、他5名の体制
- 内部統制課は課長1名、メンバー1名の体制
- 業務監査課は課長1名、メンバー2名の体制
- 全員が中途入社のため馴染みやすく、若手メンバーも活躍しているコミュニケーションの取りやすい環境
ポジションの魅力
- 社長直轄組織として経営層へダイレクトに報告・提言を行う機会がある
- 内部監査人のプロフェッショナルとして会社の信頼と生産性を同時に高める実感が得られる
- 自社でIT・DX推進サービスを展開するラクスだからこそ最新ツールやAIの導入に積極的
- 手作業を減らしより高度なリスク分析に集中できる環境を自分たちで作っていける
- 東証プライム上場企業として経営層に近い立場でJ-SOXや内部監査の経験を活かせる
- 国内外グループ会社の体制確立や計画立案に携わる機会もある
募集要項最終確認 9/10
- 雇用形態
- 正社員
- 想定年収
- 567.8〜783.5万円/年
- 勤務地
- 東京都渋谷区
- 働き方
- オフィス出社
- 年間休日
- 非公開
- 職種
- 内部監査
- 経験年数
- 不問
- 掲載日
- 6/30
- 最終確認
- 9/10
応募資格(必須)
- 大卒以上
- 内部監査関連(J-SOX、業務監査など)の実務経験
- 内部監査・内部統制としてのキャリア形成に対する強い意欲
歓迎する経験
- 内部監査の被監査部門としての対応経験
- 業務管理や業務改善などの経験
- 事業会社にてバックオフィス(経理、総務、法務)実務経験3年以上
待遇・福利厚生
- クラブ活動支援
- ベビーシッター利用補助制度
- ラクスマイル制度 子育て期間中、自分に合った勤務時間・評価スタイルの選択可能(入社1年後から使用可)
- 従業員持株会
- 育児・介護休暇・短時間勤務制度等
- 階層別研修
求めるスキル・経験
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