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金融業務監査

給与

700〜1300万円/年※ 募集要項に記載のレンジ。実額は選考で決まります

勤務地
東京都
雇用形態
正社員
働き方
記載なし
年間休日
124日

完全週休2日

仕事内容内部監査

金融持株会社の監査部にて、内部監査(3線)業務を担当するポジション。当社およびグループ会社への監査をリードし、監査企画業務にも従事する。金融業界での監査・コンプライアンス・リスク管理などの経験が必須。想定年収700万円~1,300万円。

職務内容

  1. 当社の監査部にて、内部監査(3線)業務に従事。金融持株会社として、当社およびグループ会社への監査を担当。
  2. ホールディングス監査業務:チーム(2~4名)で年間3~6本程度の監査をリード・担当。対象領域は統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理など。
  3. グループ会社監査業務:auフィナンシャルグループ各社の管理態勢を対象に、チームで年間3~6本程度の監査をリード・担当。対象領域は業務リスク管理、コンプライアンス、ITリスク管理、情報セキュリティ管理、AML/CFT管理、自主規制・ガイドラインの適合、お客さま本位の業務運営など。
  4. 監査企画業務:リスクアセスメントの実施、監査計画の立案、業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発など。
  5. 業務は一例で、適性・経験・希望を考慮してアサイン。将来的にグループ会社の監査部門へ出向の可能性あり。
  6. 組織構成:監査部は約13名(中途採用者のみ)。監査実施時は2~4名程度のチームを編成。グループ各社の監査部門と連携。

応募条件

  1. 必須:金融業における内部監査の業務経験、または金融機関の本社・支店等でのコンプライアンス・リスク・AML/CFT・システム・情報セキュリティ管理部署または財務経理部署での業務経験(1線・2線・3線)、または金融業における内部統制(J-SOX)の有効性評価の経験、または監査法人・コンサルティングファーム・FAS等での金融機関向けアドバイザリー・コンサルティング経験。
  2. 歓迎:公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオーディターのいずれかの資格保有または同等の知見。
完全週休2日年間休日120日以上フレックス転勤なし

募集要項最終確認 8/5

雇用形態
正社員
想定年収
700〜1300万円/年
勤務地
東京都
働き方
記載なし
年間休日
124日
職種
内部監査
経験年数
不問
掲載日
7/3
最終確認
8/5

応募資格(必須)

  • 金融業における内部監査の業務経験
  • 金融機関の本社・支店等におけるコンプライアンス・リスク・AML/CFT・システム・情報セキュリティ管理部署または財務経理部署での業務経験(いわゆる1線・2線・3線の業務経験)
  • 金融業における内部統制(J-SOX)の有効性評価(整備・運用評価)の経験
  • 監査法人・コンサルティングファーム・FAS等における金融機関向けアドバイザリー・コンサルティングのご経験(コンプライアンス・リスク・AML/CFT・システム・情報セキュリティ管理、財務経理領域の支援経験)

歓迎する経験

  • 公認内部監査人(CIA)
  • 公認情報システム監査人(CISA)
  • 公認AMLスペシャリスト(CAMS)
  • AML/CFTオーディター

この求人はauフィナンシャルホールディングス株式会社採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。

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