3か月前
主計部
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 東京都
- 雇用形態
- 記載なし
- 職種
- 経理
- 休日
- 記載なし
- 経験年数
- 8年以上
資格USCPA(歓迎)・公認会計士(歓迎)・証券アナリスト(歓迎)
主計部のマネージャー(管理職)として、チームリーダー(課長)を補佐します。国際会計基準による連結決算、全社の予算企画・管理会計、税務業務のほか、各グループの予算業績管理支援、M&A業務支援、決算業務、グループ会社の内部統制関連業務を担当します。
206件の求人151〜180件を表示
3か月前
資格USCPA(歓迎)・公認会計士(歓迎)・証券アナリスト(歓迎)
主計部のマネージャー(管理職)として、チームリーダー(課長)を補佐します。国際会計基準による連結決算、全社の予算企画・管理会計、税務業務のほか、各グループの予算業績管理支援、M&A業務支援、決算業務、グループ会社の内部統制関連業務を担当します。
3か月前
資格普通自動車第一種運転免許(必須)・システム監査技術者(歓迎)・応用情報技術者(歓迎)
J-SOXにおけるIT全般統制(ITGC)チェックリストを担当し、社内・関連会社の整備・運用状況の確認、結果の評価や改善指導を行います。運用テストの準備・実施・評価、関連会社へのリスト展開、収集したリストの確認や不備への改善指導、進捗・課題の報告と対策の推進を担います。
3か月前
本社、事業場、関係会社における経理業務を担当します。事業部門の業績管理、連結決算、資金業務、税務業務、事業場における製品原価管理などに携わります。経理部門の経験を基に、内部統制、内部監査、IRの各部門で業務を行う場合もあります。
3か月前
資格ITIL(歓迎)
金融庁監督指針に基づくシステムリスク管理態勢の整備・運用を担当します。リスク評価や改善計画の推進、ベンダーコントロール、会議体への報告資料作成・説明対応などを行い、グループ全体の安定的なシステム運営に貢献します。
3か月前
資格普通自動車第一種運転免許(必須)・ITストラテジスト(歓迎)・公認会計士(歓迎)
監査部内のシステム関連担当として、IT統制(ITGC)の整備・運用・評価やJ-SOX対応における自己点検・監査法人対応を行います。システムアクセス管理、変更管理、運用管理の統制評価、外部監査法人との対応、関係会社を含めたシステム監査などを担当します。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
監査部にて、IPOに向けたJ-SOXの整備・運用評価を担当します。当社に加えてフィナンシャルグループ会社の評価業務にも従事し、上場後はグループ各社の内部統制評価業務を担当します。
3か月前
資格公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
当社の監査部にて内部監査(3線)業務を担当します。当社およびauフィナンシャルグループ各社への監査業務に加え、リスクアセスメントや監査計画の立案などの監査企画業務に従事します。
3か月前
グループ会社7社のリスクマネジメントをリードし、リスクマネジメントグループのマネジメントを担当します。全社的なリスクマネジメントに係る企画運営や組織マネジメント、役員陣への提案、全社の推進を担います。組織設計や企画、メンバーマネジメント、リスクマネジメント戦略の企画も想定されています。
3か月前
資格USCPA(歓迎)・公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
代表取締役直轄の内部監査室にて、KANAMEL株式会社およびグループ各社を対象とした内部監査業務を担当します。当社グループ全ての事業所において、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、法令遵守、資産保全が確保されていることを合理的に保証するための業務監査を行います。監査プロセスの高度化や内部監査室の組織づくりにも携わるポジションです。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査及び内部統制を通じて会社の管理体制を強化し、企業価値向上に寄与することがミッションです。内部監査体制の確立や監査計画の立案・実行、監査対象部門への支援、内部統制(J-SOX)の整備・運用状況評価などを担当します。
3か月前
専門チーム「産学連携推進室」で、大学発ユニコーンの創出による地方創生を目指します。技術戦略、スタートアップの経営コンサルティング、科学技術政策に関する案件に従事します。民間企業、大学、自治体などに対し、研究シーズの成長支援や経営支援、産官学連携の企画・実行支援を行います。
3か月前
資格CISM(歓迎)・CISSP(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)
全社のセキュリティガバナンスを設計・推進し、情報セキュリティ施策の立案や実行、社内規程の策定・運用、認証・監査対応を担います。社内各チームへの相談対応やセキュリティ教育、インシデント対応に加え、メンバーマネジメントも担当します。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
ADKホールディングスの監査本部にて、内部統制評価(SOX評価)、各種オフサイトモニタリングおよび内部監査の企画業務を中心に担当します。内部監査の実施・企画、内部統制評価、オフサイトモニタリング、臨時監査などに従事します。局長の下でプロジェクトメンバーとして業務に慣れた後は、チームリーダーとして数名のメンバーを率いることが想定されています。
3か月前
メディアや多様なステークホルダーとの良好な関係構築を目指し、課題抽出から戦略立案・実行・検証までワンストップでコンサルテーションを行います。PRコンサルティングやクライシス広報支援、クライシスマニュアルの制作、IRコンサルティング、メディアトレーニングなどを担当します。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
IPOを見据えた体制強化のため、内部監査の計画・戦略策定・運用を担当します。内部統制の監査や業務監査、監査役・監査法人との連携、IPO準備過程での内部統制評価対応などを行います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)
多角的事業展開をしている上場企業の財務経理部で、会計監査の専門知識を活かした業務を担当します。単体・連結決算、開示書類の作成・チェック、新規事業の会計処理の検討、監査論点の検討、内部統制監査対応などを行います。
3か月前
国内外の事業拠点や証券会社の各業務部署の内部統制活動の強化、再整備の推進及びJ-SOX対応業務を担当します。金融商品取引法(J-SOX法)に基づく内部統制評価テストや、被監査拠点および対象連結子会社への指導・支援を行います。
3か月前
資格公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
国内外グループ会社に対する内部監査の実務と、J-SOX(内部統制)評価業務を担当します。監査資料作成、会議運営、改善フォローも行います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)
財務経理に関する組織及びオペレーションの改善・強化と、経営戦略との関連性が高い戦略的財経業務の高度化を担います。連結経理、単体経理、財務の各領域における改善や戦略立案、組織マネジメントを担当し、コーポレート幹部(責任者水準)として業務を行います。
3か月前
資格普通自動車第一種運転免許(必須)
廃棄物・事業副産物を排出する企業に対し、環境への取り組みや環境改善目標を伺い、管理方法と内部統制フローを提案します。排出事業者向けソリューションの提案営業およびプロジェクト管理、新規顧客の初回訪問から契約締結までのフロント業務全般を担当します。環境法令、条例、お客様の内部統制システムや社内システムを理解した上で、効率的なフローを提案します。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査の計画立案・実施や、内部統制評価、内部統制報告書(J-sox)の作成などを担当します。経営陣や各部門への結果のフィードバック、改善提言・モニタリング、監査法人との連携も行います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)・日商簿記検定(歓迎)
業務監査計画の立案から監査の実施、監査報告書の作成や改善提案までを担当します。監査プロセスや手続きの改善、監査部門の仕組みづくりにも参画するポジションです。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)・日商簿記検定(歓迎)
業務監査計画の立案、業務監査の実施、監査報告書の作成および改善提案を担当します。監査プロセスや手続きの改善、監査手法のアップデート、監査部門の仕組みづくり・組織づくりにも参画します。
3か月前
資格CISM(歓迎)・CISSP(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)
国内外の事業会社に対する情報セキュリティ推進・ガバナンス高度化を担うポジションです。グループ方針に基づくISMS/PDCA活動の企画・推進、国内外拠点への展開、監査・改善支援などを行います。事業会社ごとの運用を整理し、標準化・共通化や施策の定着をリードします。
3か月前
経営陣のパートナーとして、コーポレートITを統括する責任者候補の募集です。全社IT戦略の立案やIT全般統制、セキュリティ方針の策定、IT投資計画の策定・予算管理を主導します。コーポレートITメンバー(2名)のマネジメントや、経営陣・他部門長との調整、要件定義も担います。
3か月前
内部統制(J-SOX)に関する年間基本計画の立案、文書化、評価、改善フォローアップ、内部統制報告書の作成などを担当します。内部監査の年間基本計画立案・実施や、監査対象部門への改善提案・フォローアップ、監査役との協議・コミュニケーションも行います。
3か月前
リテール事業部門におけるリスク・コンプライアンス管理業務を担当します。各店舗のリスク管理や内部統制の整備・運用、コンプライアンス遵守状況の確認・是正対応を行います。行政機関への相談・確認対応や、新規出店・新規事業のリスク評価、運営体制構築の支援も担当します。
3か月前
監査部のメンバーとして、グループ全体の内部監査、J-SOXの評価体制構築・運用、改善提案とフォローアップを担います。内部監査の計画立案・実施・報告や、各部門へのプロセス改善アドバイスを行います。
3か月前
建設業界特化型データプラットフォームを開発する企業のコーポレートIT(社内SE)として、IPO準備に必要なIT統制を整備・運用します。情報セキュリティ管理、ID・アクセス権限管理、SaaS/クラウド環境のガバナンスを通じ、事業成長とセキュリティを両立できる社内IT基盤をつくる役割です。
3か月前
資格CISM(必須)・CISSP(必須)・システム監査技術者(必須)
クレジットカード会社やペイメントサービスプロバイダなどに対し、PCI DSSの基準を満たしているかを評価します。評価ではインタビュー、サーバやネットワーク機器の実機確認、現地の物理セキュリティ視察を行い、評価報告書を作成します。PCI DSSやSwiftの新規認証取得や認証維持を目指す顧客企業へのコンサルティングも行います。
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