3か月前
GRCコンサルタント 関西リスクアドバイザリー
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 大阪府
- 雇用形態
- 記載なし
- 職種
- コンサルティング
- 休日
- 記載なし
- 経験年数
- 記載なし
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
関西企業や関西地域の経営課題の解決を支援する、GRC領域のコンサルティング業務です。内部統制・内部監査、グループガバナンス、リスクマネジメント、品質ガバナンスに関する支援を担います。
283件の求人121〜150件を表示
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
関西企業や関西地域の経営課題の解決を支援する、GRC領域のコンサルティング業務です。内部統制・内部監査、グループガバナンス、リスクマネジメント、品質ガバナンスに関する支援を担います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
Technology, Media, Telecom(TMT)チームの一員として、通信またはメディア・コンテンツ・エンタメ業界に対するリスクアドバイザリー領域のコンサルティングを担当します。クライアントの経営課題を識別し、プロジェクトの企画・提案・推進や、業界を取り巻く各種プレイヤーとの連携・協業を進めます。
3か月前
資格ITストラテジスト(必須)・データベーススペシャリスト(必須)・公認内部監査人(CIA)(必須)
クライアントの経営課題を構造的に把握し、AI活用を前提とした課題解決へ導く経営コンサルティング業務です。「構想」から「実装」まで一気通貫で支援し、経営意思決定プロセス変革や業務プロセス改革を中心にプロジェクトを推進します。全社データ統合に向けたAIシステムアーキテクチャの設計・実装や、為替・原材料市況変動を踏まえた損益予測モデルの開発・実装などに携わります。
3か月前
資格USCPA(必須)・公認会計士(必須)・公認内部監査人(CIA)(必須)
自動車業界のクライアントの経営課題、特にコーポレート領域のリスクに対応し、課題解決を行います。サプライチェーン、会計、デジタル、サステナビリティ、エンジニアリングチェーン、車載ソフトウェア領域のアドバイザリー業務を担当します。
3か月前
資格公認会計士(必須)・公認内部監査人(CIA)(必須)・米国公認会計士(必須)
グローバルなコーポレート領域のリスクを含むクライアントの課題に対応し、解決を支援します。内部統制・ガバナンス業務や、日本・アジアを中心とした内部監査業務などに従事します。アサインされる業務には、グローバル業務だけでなくドメスティック業務も含まれます。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)・米国公認会計士(歓迎)
サステナビリティ・コンサルタントとして、中京エリアのグローバル企業を中心にアドバイザリーサービスを提供します。サステナビリティデータ基盤の構想策定・導入支援、非財務データの収集・分析・可視化プロセスの設計・構築、AIを活用した分析モデル構築支援などを行います。各種規制対応やサステナビリティ戦略の策定・実行も支援します。
3か月前
資格USCPA(歓迎)・公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)
サステナビリティに関わる規制や投資家の要請を切り口に、企業の価値向上と社会へのインパクト改善を目指すアドバイザリー業務です。サステナビリティ経営、非財務情報開示、サステナブルバリューチェーン、ESGデータ基盤構築などの専門領域を主とし、派生領域も含む職務に従事します。
3か月前
資格Project Management Professional(PMP)(歓迎)・USCPA(歓迎)・公認会計士(歓迎)
企業経営、事業運営、海外展開等の多様なリスクを横断的に捉え、クライアントごとのリスクマネジメントソリューションを企画・設計・実行までリードします。経営戦略・事業戦略の分析や助言、リスクの可視化・定量化、体制構築、リスク戦略ロードマップの策定・実行支援などを担います。
3か月前
資格Project Management Professional(PMP)(歓迎)・SAP認定資格(歓迎)・システム監査技術者(歓迎)
US-SOX、J-SOX対応支援やIT内部統制の構築・改善支援、IT内部監査対応支援を行います。アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、IT・AI・データガバナンスの高度化、セキュリティ関連監査業務なども担当します。
3か月前
資格Project Management Professional(PMP)(歓迎)・USCPA(歓迎)・システム監査技術者(歓迎)
ITの専門家として会計監査チームの一員となり、主としてIT統制評価の領域で財務諸表監査、内部統制監査等の監査業務に従事します。また、ITアドバイザリー・保証業務にも従事します。システム監査やシステムリスクコンサルティングに加え、情報セキュリティ、データマネジメント、IT統制等に関する業務を行います。
3か月前
資格USCPA(必須)・公認会計士(必須)・公認内部監査人(CIA)(必須)
US-SOX、J-SOX対応支援や内部統制の構築・改善支援、新規上場時および企業買収時の経営管理・内部管理体制の構築支援を行います。内部監査の高度化・品質評価や、ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する調査のコンサルティング業務も担当します。
3か月前
資格Project Management Professional(PMP)(歓迎)・USCPA(歓迎)・システム監査技術者(歓迎)
ITの専門家として会計監査を行うチームの一員となり、主としてIT統制評価の領域で財務諸表監査、内部統制監査等に従事します。システム監査・監査保証業務のほか、システムリスク管理態勢の評価や、情報セキュリティ、個人情報管理体制、データマネジメント等に関するアドバイザリー業務を行います。
3か月前
資格公認情報システム監査人(CISA)(必須)・公認内部監査人(CIA)(必須)
内部監査、ITシステム監査、監査企画のいずれかのチームで業務を担当します。ガバナンス態勢や事業戦略、グループ会社に係る監査、IT・システムに関連する監査、内部監査の高度化や監査DX化に向けた企画・運営などを行います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)・税理士(歓迎)
常勤監査役として、ガバナンス体制の強化および監査役業務全般を担います。内部統制の構築・監査、事業の会計や業務フローの監査・リスク評価、労務環境やコンプライアンス状況の監査などを行います。取締役会、監査役会、株主総会への出席や経営陣への助言も担当します。
3か月前
資格AWS認定(歓迎)・G検定(歓迎)・Project Management Professional(PMP)(歓迎)
経営層や主要なステークホルダーが参加するAIガバナンス関連会議体を運営し、当社グループのグローバルAIガバナンスフレームワークの整備・導入・更新を行います。AI・クラウド関連プロジェクトをリスクの観点から評価・監督し、新規技術の適切なリスク管理、ITソリューションの企画、研修・プレゼンテーションなどを実施します。
3か月前
資格CFA(歓迎)・公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
野村信託銀行の銀行・信託業務に対する内部監査を遂行します。監査範囲の設定、業務プロセスやフローの分析、リスク・統制の見極め、監査計画書・調書・報告書の作成や監査テストを行います。監査の全フェーズへの関与、改善対応のフォローアップ、規制・業界動向の把握と部門への展開も担当します。
3か月前
資格CFA(必須)・公認会計士(必須)・公認内部監査人(CIA)(必須)
グローバルなインターナル・オーディットの品質と実務を支えるポジションです。グローバルIAメソドロジーや実務手続の維持・改善、QAレビューの実施や発見事項のフォローアップを担います。メソドロジー・トレーニングや監査委員会向け報告資料の作成、IA内の指標やKPIの改善にも携わります。
3か月前
資格CFA(歓迎)・公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
野村ホールディングス及び野村證券の国内・グローバルなホールセールビジネスと、それらを支えるコーポレート・ファンクションの監査を担当します。監査計画からフィールドワーク、報告、改善対応の検証や継続モニタリングまでを行い、監査プロジェクトリーダーを担う場合は進捗・リソース管理や品質管理、被監査部署との合意形成も担います。
3か月前
資格CFA(歓迎)・公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
野村ホールディングス及び野村證券の証券業ビジネスにおける内部監査で、監査プロジェクトをリードし、他の監査メンバーと共に監査を遂行する。監査計画からフィールドワーク、報告までの業務を遂行またはレビューし、監査で提起された課題への改善対応の検証やレビューも行う。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
当ポジションは、野村グループのインベストメント・マネジメントおよび野村アセットマネジメントの内部監査を担当します。監査プロジェクトの遂行に加え、改善対応の検証、監査領域のモニタリングやリスク評価、関係者との連携、デジタリゼーションの推進などを行います。
3か月前
資格CFA(歓迎)・CMA(歓迎)・公認会計士(歓迎)
野村ホールディングス及び野村證券の法務・コンプライアンス業務を対象とした内部監査プロジェクトを、リード・オーディタ―として遂行します。監査計画からフィールドワーク、報告までを担い、課題への改善対応の検証や継続モニタリング、監査スタッフの成果物のレビューも行います。
3か月前
資格CFA(歓迎)・CMA(歓迎)・公認会計士(歓迎)
野村ホールディングス及び野村證券の財務・会計業務を対象に、日本国内またはグローバルな内部監査を行います。監査計画・実行のマネジメントやリード・オーディタ―を担い、リスク評価、監査プロジェクトの進捗・リソース管理、成果物の品質管理などを行います。
3か月前
資格公認内部監査人(CIA)(必須)
The Japan Risk and Control team supports risk governance, process controls, and management decision-making across operations in Japan and overseas. The role promotes risk culture, monitors risk indicators and events, enhances RCSA, and provides management reporting and control challenge. It also supports consistent risk and control frameworks, operational policies and procedures, and coordinates the NEPAL new product approval process.
3か月前
資格公認内部監査人(CIA)(歓迎)
The Wholesale IT regional Risk and Control team member supports compliance with the Firm’s Risk and Control Framework and regional regulatory requirements. The role supports the regional IT Risk and Control lead as a key liaison between regulators, regional management and corporate stakeholders, including for adoption of regulatory mandates such as ESPA and the Technology Risk Framework. Responsibilities include regional governance, regulatory engagement, risk and control process improvements, automation, reporting, and oversight of IT policies and controls.
3か月前
資格公認内部監査人(CIA)(歓迎)
The Wholesale IT Risk and Control Regional Lead provides strategic leadership for compliance with the firm’s Risk and Control Framework and regional regulatory requirements. The role oversees governance, regulatory engagement, risk and control processes, and technology risk initiatives, while serving as a liaison among regulators, regional management, and corporate stakeholders. It also supports the development of Japan IT Risk and Control team members and oversees vendor relationships.
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
個別監査の品質評価や監査態勢の内部評価、外部評価対応に従事します。国内外の業務監査・経営監査や監査手法の高度化、監査に関わる各部門・グループ会社との連携強化、監査規程類やマニュアル等の制定・更新を担います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
国内監査(グループ会社を含む)を中心とする内部監査業務全般を担当します。国内の業務監査・経営監査や、個別監査の計画、実施、リスク評価、報告書作成、フォローアップ等を行います。事業部門やコーポレート部門、グループ内各社等との連携も担います。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
内部監査部(企画)として、監査態勢の強化・高度化に向けた施策の策定・推進を担当します。内部監査計画の策定や監査結果の分析・評価、ガバナンス強化に向けた監査、各部門や関係会社との連携強化に従事します。
3か月前
資格G検定(歓迎)・公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)
DXチームにて、監査部内のデータ分析・利活用の推進やデータ分析環境の整備、AIを活用した予測モデルの構築、Tableau等によるダッシュボード作成を担当します。個別監査の準備・実施やリスクアセスメント、年度監査計画策定などの内部監査業務にも携わります。
3か月前
資格公認会計士(歓迎)・公認情報システム監査人(CISA)(歓迎)・公認内部監査人(CIA)(歓迎)
不動産関連業務等の内部監査にかかる業務全般を担当します。国内外の業務監査・経営監査のほか、事業部門やコーポレート部門等への監査、監査手法の高度化、関係各社との連携強化を行います。海外への往査出張の可能性があります。
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