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こだわり
条件をクリア

内部監査部(企画)

三井住友ファイナンス&リース株式会社

コーポレート 記載なし 企業サイト 掲載 7/5

給与

記載なし※ 募集要項に金額の記載がありません

勤務地
記載なし
雇用形態
記載なし
働き方
記載なし
年間休日
記載なし

要約求人票をもとにAIがまとめたものです

内部監査部(企画)として、監査態勢の強化・高度化に向けた施策の策定・推進を担当します。内部監査計画の策定や監査結果の分析・評価、ガバナンス強化に向けた監査、各部門や関係会社との連携強化に従事します。

応募資格

必須

  • 金融業界、監査法人、コンサル会社、事業会社等における内部監査企画経験、リスクマネジメント又はコンプライアンスに係る企画経験、アドバイザリー業務経験(実務経験3年以上)

歓迎

  • ACL、RPA使用経験、BIツール、データ監査ツールの使用経験
  • 公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、公認会計士、米国公認会計士

募集要項最終確認 9/25

職種
内部監査
雇用形態
記載なし
給与
記載なし
勤務地
記載なし
転勤
国内外の当社各部室店及びグループ会社またはその他当社が指定した法人、 団体等
働き方
記載なし
福利厚生
業務に関連する資格取得(CIA、CISA、CFE等)やTOEIC受験費用について補助制度がございます。
業務の変更の範囲
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
就業場所の変更の範囲
国内外の当社各部室店及びグループ会社またはその他当社が指定した法人、 団体等
経験年数
3年以上
学歴
大学卒業以上
掲載日
2026/07/05 01:02(86日前)
最終確認
2026/09/25 20:07(4日前)

仕事内容

職務内容

監査態勢の強化・高度化に向けた施策の策定・推進に従事いただきます。

業務詳細

内部監査の規程類、年間内部監査計画の策定、内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等

内部監査態勢にかかる企画(人材配置および育成等)

ガバナンス強化に向けた国内外の業務監査、経営監査

事業部門やコーポレート部門等への監査/監査手法の高度化

3線構造における、1線、1.5線、2線との連携強化

親会社である三井住友フィナンシャルグループ、住友商事、兄弟会社、子会社との連携強化

本ポジションの魅力

欧米プラクティスや国内メガバンクレベルといった最先端の内部監査態勢を目指した監査高度化への取り組みを通じて、監査業務の専門性を身につけることができます。

経営メンバーの意見に基づく経営に資する監査を実施しており、経営に近い立ち位置で業務経験を積むことができます。

当社は人材育成投資に力を入れており、業務に関連する資格取得(CIA、CISA、CFE等)やTOEIC受験費用について補助制度がございます。

この求人は三井住友ファイナンス&リース株式会社の採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。

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