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仕事内容内部監査
当社の経営管理室にて、内部統制関連業務(体制整備・高度化、評価・検証方法にかかる企画、監査対応等)に従事します。金融持株会社としてグループ全体の内部統制の企画・実行にも関わります。応募条件は金融業界での内部統制またはJ-SOX対応の3年以上の経験、または監査法人での金融クライアント向け支援経験です。
職務内容
- 経営管理室にて内部統制関連業務(体制整備・高度化、評価・検証方法にかかる企画、監査対応等)に従事
- 金融持株会社としてグループ子会社を含むフィナンシャルグループ全体の内部統制関連の企画・実行にも従事
- 自社・グループベースの内部統制体制(全社統制)の設計・レポーティング
- 規程・マニュアル・職務/権限分掌の整備
- 新規事業・新サービス導入に伴う内部統制観点からの検討・アドバイス提供
- 経営層向け内部統制の整備・運用状況に関する報告資料作成・報告
- グループ各社向け内部統制整備支援
募集要項最終確認 8/5
- 雇用形態
- 正社員
- 想定年収
- 700〜1300万円/年
- 勤務地
- 東京都
- 働き方
- 記載なし
- 年間休日
- 124日
- 職種
- 内部監査
- 経験年数
- 3年以上
- 掲載日
- 7/3
- 最終確認
- 8/5
応募資格(必須)
- 金融業界における内部統制関連またはJ-SOX対応の3年以上のご経験
- 監査法人等における金融クライアント向け内部統制構築・評価支援のご経験
待遇・福利厚生
- 年末年始休暇
求めるスキル・経験
この求人はauフィナンシャルホールディングス株式会社の採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
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